Автоматизация согласования счетов для ООО "Кормовит"
Вернуться к списку-
Тип проекта:Коробочная версия
-
Тематика сайта:АПК и пищевая промышленность
-
Редакция продукта:Корпоративный портал - 50
-
Сайт:
-
Партнер:
1. Краткая информация о клиенте:
Компания «Кормовит» была основана в 2007 году. Основной вид деятельности – оптовая продажа витаминов и кормовых добавок, а также другой необходимой продукции для роста и развития сельскохозяйственных животных и птиц. Мы работаем напрямую с мировыми и отечественными производителями, в нашем ассортименте только качественные продукты от известных и лидирующих на рынке брендов.
Главные ценности компании – это наши партнеры и коллектив сотрудников, объединенные общими целями. В нашем штате работают специалисты с высшим образованием, средний опыт сотрудников в отрасли – 15 лет. Среди них – агрономы, ветврачи, инженеры, зоотехники и специалисты в области переработки зерна. Отдельные сотрудники имеют научную степень. Профессиональные навыки и ответственный подход к работе команды позволяет обеспечить полное сопровождение и консультирование наших клиентов по вопросам кормления, поения и содержания животных и птицы, а также технологии заготовки кормов.
Клиент обратился с запросом на Разработку удобной системы для ведения внутренних процессов компании
Нужно было:
- Изучить бизнес-процесс клиента
- Разработать удобные схемы совместной работы внутри компании
- Провести обучение для сотрудников по работе с разработанным функционалом
Для изучения бизнес-процесса компании наш Аналитик провел несколько интервью с владельцем проекта и всеми участниками процессов. Была разработана Идея реализации системы. Наш Аналитик предложил Вариант реализации
На первом этапе работ:
- Согласовали план работ по проекту
- Разработали Технические задания на создание системы Согласование счетов
Общая логика работы процесса “Согласование Счетов”
При необходимости согласовать счет на оплату, сотрудник создает элемент смарт-процесса
После создания заявки на согласование счета, она со стадии "Инициатор" автоматически переходит на стадию "Руководитель":
В поле “Результат согласования” Руководителю доступны варианты, от выбора которого будет зависеть дальнейший путь согласования:
- "Согласовано" - Руководитель принимает заявку на согласование расхода по счету. Заявка переходит на стадию "Финансовый директор АС";
- "Доработка" - Руководитель не может принять заявку на согласование расхода по счету в текущем состоянии и отправляет Инициатору на доработку. Заявка возвращается на стадию "Инициатор";
- "Отклонение" - Руководитель отклоняет заявку на согласование расхода по счету. Заявка переходит на стадию "Отклонено Руководителем".
После выполнения задания Руководителем результат отображается в карточке счета:
На стадии "Финансовый директор АС" Фин.директору приходит задание на проверку договора, соответствие бюджету и корректировки статьи по данному согласованию.
В поле “Результат согласования” Фин.директору доступны варианты, от выбора которого будет зависеть дальнейший путь заявки:
- "Согласовано" - Фин.директор принимает заявку на согласование расхода по счету. Заявка переходит на стадию "Генеральный директор ВП";
- "Доработка" - Фин.директор не может принять заявку на согласование расхода по счету в текущем состоянии и отправляет Инициатору на доработку. Заявка возвращается на стадию "Инициатор";
- "Отклонение" - Фин.директор отклоняет заявку на согласование расхода по счету. Заявка переходит на стадию "Отклонено Финансовый директор АС".
Далее задание на согласование приходит Ген.директору
Далее Бухгалтеру нужно внести даты оплаты и суммы в рублях по счету:
Выполняется задание и заполняются поля:
После выполнения задания Бухгалтером результат отображается в карточке счета в разделе “Бухгалтер Банк-Клиент”:
Если внесенные суммы оплаты в задании Бухгалтером равны итоговой сумме что указана в счете, то заявка на согласование сменяет стадию с "Бухгалтер Банк-Клиент" на "Инициатор". После чего Инициатору приходит задание для сбора закрывающих документов:
В результате выполнения этого задания Инициатору необходимо прикрепить файлы:
- Акт;
- Накладная;
- Счет-фактура;
- ГТД;
- Прочие.
Выполнив задание, документы подкрепляются в карточку счета в раздел “Закрывающие документы” и заявка автоматически отправляется на стадию "Бухгалтер":
Сценарий 1:
В случае если при создании счета в поле “Вид взаиморасчетов” было указано значение Постоплата, тогда после согласования Счета Руководителем, Бухгалтеру придет задание с просьбой согласовать счет? после согласования, задание будет отправлено финансовому директору
Сценарий 2:
приходит задание в рамках, которого ему необходимо проверить документы, разнести оплаты в 1С и передать документы в архив:
Все поставленные цели проекта были достигнуты. Функционал внедрялся поэтапно, пользователи имеют возможность обратится в техподдержку нашей компании в случае возникновения сложностей с работой портала.
Компания получила, удобную, функциональную, отлаженную систему для согласования заявок и обработки документов.
5. Преимущества от внедрения
Появился инструмент согласования счетов
Пользователи могут согласовывать документы, не беспокоясь о том что процесс зависнет без их участия
Для заказчика разработана инструкция с подробным алгоритмом работы приложения